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組配分類 財政資金信息 發布機構 審計局
生成日期 2018-07-25 公開方式 主動公開

義馬市審計局2018年度部門預算

發布日期:2018-07-25 10:18 瀏覽次數: 字體:[ ]

 

義馬市審計局2018年度部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 河南省義馬市審計局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 河南省義馬市審計局 2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

 

附件: 河南省義馬市審計局2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

河南省義馬市審計局概況

 

一、河南省義馬市審計局主要職責

(一)負責對全市財政收支和法律、法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實性、合法性進行審計監督。

(二)對直接審計專項審計調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議,并督促被審計單位整改。

(三)受市政府委托向市人大常委會提交市級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告;負責向市政府提交年度市級預算執行和其他財政收支審計結果的報告和其他專項審計結果;向政府有關部門通報審計情況和審計結果;依法向社會公布審計結果。

   (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定或向有關主管機關提出處理、處罰建議。

  (1).市級預算執行情況和其他財政收支,市直各部門(含直屬單位)預算的執行情況、決算和其他財政收支。

  (2).政府預算的執行情況、決算和其他財政收支,市級財政轉移支付資金。

  (3).使用市級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支。

  (4).市級投資和以市級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算。

  (5).市屬國有企業和金融機構、市屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益。

  (6).市政府部門其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。

  (7).法律、法規規定的應由市級審計機關審計的其他事項。

(五)根據國家審計署、省審計廳和三門峽是審計局授權對中央、省、市級金融機構及其他授權審計項目進行審計監督。

(六)按規定對市管領導干部、市直事業單位法定代表人及依法屬于審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

  (七)負責實施對財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與市級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

  (八)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決的有關事項;協助、配合有關部門查處相關重大案件。

  (九)依法指導和監督屬于審計監督對象的內部審計工作。

  (十)推進全市審計領域的信息化建設。

  (十一)完成市政府交辦的其他事項。

二、河南省義馬市審計局預算單位構成

1.義馬市審計局本級,內設機構:辦公室(法制科、監察室)、財政金融審計科、行政事業審計科、經貿審計科。

2.義馬市政府投資建設項目審計中心

3.義馬市經濟責任審計辦公室

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

河南省義馬市審計局2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

河南省義馬市審計局2018年收入總計324.19萬元,支出總計324.19萬元,與2017年相比,收入增加75.57萬元,增長30%,支出總計增加75.57萬元,增長30%。主要原因是信息化建設。

二、收入預算總體情況說明

河南省義馬市審計局2018年收入預算合計324.19萬元,其中:一般公共預算194.19萬元。

三、支出預算總體情況說明

河南省義馬市審計局2018年支出預算合計324.19萬元,其中:一般公共預算基本支出194.19萬元,占60%;項目支出130萬元,占40%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南省義馬市審計局2018年一般公共預算收支預算324.19萬元,與2017年相比,一般公共預算收支預算分別增加30%,主要原因是信息化建設。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南省義馬市審計局2018 年一般公共預算支出年初預算324.19萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出277.99萬元,占86%;社會保障和就業支出26.43萬元,占8%;醫療衛生支出6.95萬元,占2%;住房保障支出12.82萬元,占4%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

河南省義馬市審計局2018年一般公共預算基本支出194.19萬元,其中:人員經費161.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費32.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

(我單位無政府性基金收支安排)

八、 “三公”經費支出預算情況說明

河南省義馬市審計局2018 年“三公”經費預算為6萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加4.8萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元

(二)公務用車購置及運行費5元,其中,公務用車運行維護費5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。比2017年增加4.8萬,主要為新增車輛運行費。

(三)公務接待費1萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

河南省義馬市審計局2018年機關運行經費支出預算130萬元,主要保障局機關和2個事業單位機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排37萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元、政府采購信息數據分析系統預算35萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018無預算績效管理工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入本級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費,反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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